2 сентября 2025

Нужно ли декларировать зарплату из Казахстана в российскую налоговую при временном проживании

Проживаю в Казахстане второй месяц, получила первую зарплату от казахстанского работодателя. Нужно ли декларировать и платить НДФЛ с этой зарплаты в российскую налоговую, учитывая что полгода еще не прошло а значит я еще являюсь налоговым резидентом РФ, и учитывая нормы соглашения об избежании двойного налогообложения. Если да, то в каком размере? За минусом уплаченного налога в Казахстане (3%)?

Ответы 6

2 сентября 2025
Здравствуйте! Ваша ситуация действительно требует внимательного рассмотрения. Согласно российскому налоговому законодательству, налоговым резидентом РФ считается лицо, фактически находящееся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Поскольку вы прожили в Казахстане только 2 месяца, ваш статус налогового резидента РФ сохраняется. Это означает, что вы обязаны декларировать все доходы, полученные за рубежом, и уплачивать НДФЛ в России. Однако здесь важно учитывать Соглашение между Россией и Казахстаном об избежании двойного налогообложения. Согласно этому документу, налог, уплаченный в Казахстане, может быть зачтен в России. Размер НДФЛ в России составляет 13%. Поскольку в Казахстане вы уже уплатили 3%, вам нужно будет доплатить разницу в 10% от суммы дохода. Декларацию 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля следующего года, а налог уплатить до 15 июля.
2 сентября 2025
Спасибо за подробный ответ! А если я решу остаться в Казахстане больше 183 дней, тогда что изменится?
2 сентября 2025
Тогда вы потеряете статус налогового резидента РФ и будете платить налоги только в Казахстане. Но нужно внимательно следить за количеством дней пребывания.
2 сентября 2025
Как практикующий бухгалтер с опытом работы с международными налогами, хочу добавить несколько важных моментов. Во-первых, обязательно сохраните все документы из Казахстана: трудовой договор, расчетные листы, подтверждения уплаты налогов. Это понадобится для налоговой декларации в России. Во-вторых, обратите внимание на валюту расчетов. Доходы в тенге нужно пересчитывать в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения дохода. Это важно для правильного расчета налоговой базы. В-третьих, не забывайте про налоговые вычеты, на которые вы имеете право как налоговый резидент РФ. Вы можете уменьшить налоговую базу на профессиональные, социальные или имущественные вычеты, если у вас есть соответствующие расходы. Рекомендую проконсультироваться с налоговым consultantом, специализирующимся на международном налогообложении, чтобы избежать ошибок при заполнении декларации.
2 сентября 2025
Спасибо за ценные советы! Обязательно сохраню все документы и учту валютный пересчет.
2 сентября 2025
Хочу поделиться личным опытом! Я находилась в аналогичной ситуации год назад, работая в Беларуси. Главное - не пропустить сроки подачи декларации. Я подала 3-НДФЛ в апреле и уплатила налог до 15 июля. Из сложностей: пришлось самостоятельно разбираться с правилами пересчета белорусских рублей в российские рубли. Также были вопросы по заполнению раздела о зачете налогов, уплаченных за рубежом. Советую начать подготовку документов заранее и не откладывать на последний момент. Налоговая инспекция достаточно лояльно относится к таким декларациям, главное - все правильно оформить и предоставить подтверждающие документы.
Оставить комментарий
Комментарии появляются на сайте после модерации, в течение пары часов.